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北京市丰台区土地储备所2025年度部门决算

  • 日期: 2026-08-27
  • 来源: 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
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第一部分2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分2025年度部门决算说明

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分2025年度部门绩效评价情况


第一部分2025年度部门决算报表

报表详见附件1。


第二部分2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)本单位职责情况

1.协助北京市丰台区规划和自然资源综合事务中心履行相关职责。

2.承担北京市丰台区规划和自然资源综合事务中心和北京市规划和自然资源委员会丰台分局的其他事项。

(二)机构设置情况

本部门所属单位1家:北京市丰台区土地储备所;根据区编办相关文件及区人保局工作要求,丰台区土地储备所无内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计601.76万元,比上年增加86.24万元,增长16.73%。

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计601.76万元,比上年增加86.24万元,增长16.73%。

1.财政拨款收入601.76万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入601.76万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。


图1:收入决算

image.png


(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计601.76万元,比上年增加86.24万元,增长16.73%,其中:基本支出601.76万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。


图2:支出决算

image.png


三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计601.76万元,比上年增加86.24万元,增长16.73%。主要原因:本单位经费支出均为人员公用经费支出,根据人员实际情况与上年相比经费支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出601.76万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出65.71万元,占本年财政拨款支出10.92%;卫生健康支出40.32万元,占本年财政拨款支出6.70%;自然资源海洋气象等支出396.99万元,占本年财政拨款支出65.97%;住房和保障支出98.74万元,占本年财政拨款支出16.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2025年度决算65.71万元,比2025年度年初预算减少3.71万元,下降5.34%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度决算65.71万元,比2025年度年初预算减少3.71万元,下降5.34%。主要原因:保险基数调整。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度决算40.32万元,比2025年度年初预算减少9.43万元,下降18.95%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度决算40.32万元,比2025年度年初预算减少9.43万元,下降18.95%。主要原因:保险基数调整。

3、“自然资源海洋气象等支出”(类)2025年度决算396.99万元,比2025年度年初预算增加12.53万元,增长3.26%。其中:

“自然资源事务”(款)2025年度决算396.99万元,比2025年度年初预算增加12.53万元,增长3.26%。主要原因:根据人员实际情况与上年相比经费支出有所增加。

4、“住房和保障支出”(类)2025年度决算98.74万元,比2025年度年初预算减少2.21万元,下降0.02%。其中:

“住房改革支出”(款)2025年度决算98.74万元,比2025年度年初预算减少2.21万元,下降0.02%。主要原因:该项支出均为人员经费支出,节约部分经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出601.76万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市丰台区土地储备所共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向 符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表


(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

本单位无相关内容。


北京市丰台区土地储备所2025年度部门决算报表.pdf






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